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內部稽核

內部稽核組織

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會;並配置稽核主管及職務代理人,內部稽核主管之任免,經審計委員會同意後,提報董事會決議之。


內部稽核運作

    • 主要依據董事會通過之年度稽核計畫執行,該稽核計畫依公司評估之風險訂定,另視需要執行專案稽核。
    • 每月依稽核計畫執行查核,出具書面稽核報告及追蹤報告,並定期交付審計委員會查閱。
    • 覆核子公司之稽核計畫、稽核報告及追蹤報告。
    • 覆核各單位所執行的內部控制制度自行評估作業。
    • 依法規命令申報各項稽核項目。
    • 定期於審計委員會報告稽核報告執行情形,並列席董事會。